EX-31.1 2 wldn-20240927xex31d1.htm EX-31.1

展覽品 31.1

首席執行官的302章節認證

我,Michael A. Bieber,證明:

1. 我已審閱Willdan Group, Inc.的第10-Q表格的季度報告;

2. 根據我的知識,本報告不包含任何不實陳述的重大事實,也不會遺漏必要的重大事實,以使這些陳述在發表時,在所述情況下,就本報告所涵蓋的期間而言,沒有誤導性。

3. 根據我的了解,基本報表和本報告所包含的其他財務資訊,均在所有重要方面公正呈現了登記人的財務狀況、營運結果和現金流量,截至本報告所呈現的各期。

4. 發行人的其他認證主管和我負責為發行人建立和維持揭露控制和程序(如交換法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如交換法規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義);

a)設計這些揭露控制和程序,或在我們監督下引起這些揭露控制和程序的設計,以確保與發行人有關的重要信息,包括其合併附屬公司,由這些實體中的其他人員在特別是準備此報告的期間向我們知曉;

b) 採用此內部控制制度,或在我們的監控下採用此內部控制制度,以便合理保證財務報表的可靠性及根據普遍公認會計原則編制財務報表,供外部用途參考。

c) 採評估了登記者的資訊披露控制項和程序的有效性,在本報告中,根據該評估,我們對資訊披露控制項和程序的有效性做出了結論,截至本報告所涵蓋期間結束之日。

d)           在本報告中披露了在登記人最近財政季度內發生的與登記人內部財務報告控制有實質性影響或有合理可能對登記人內部財務報告控制有實質性影響的任何更改;和

5. 其他證明主管和我已根據對基本報表內部控制的最新評估,向公司的稽核師和董事會審計委員會 (或執行相等職能的人) 透露:

a)            所有對內部財務報告控制的設計或運作存在重大缺陷或重大弱點,有合理可能不利影響登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的情況;和

b) 無論是否重要,涉及管理層或其他在註冊人內部控制過程中扮演重要角色的員工的任何欺詐行為。

日期:2024年10月31日

(Prin

作者:

/s/ MICHAEL A. BIEBER

Michael A. Bieber

總裁兼首席執行官

(首席執行官)