文件展品31.1
首席執行官證明
我,Bilal Rashid,ofs capital公司的首席執行官,證明:
1. 我已經審閱了ofs capital公司(以下簡稱「註冊公司」)的這份《10-Q表格》季度報告;
2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;
3. 基於我的了解,基本報表和該報告中所包含的其他財務信息,融合性地準確呈現了該註冊公司在報告期內的財務狀況、經營結果和現金流量;
4、註冊機構的其他認證官員和我有責任建立和維護披露控制和程序(按照交易所法案第13a-15(e)和15d-15(e)規定定義)以及內部控制的財務報告(按照交易所法案第13a-15(f)和15d-15(f)規定定義),並有:
(a) 設計了這些披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與申報人有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,被這些實體內的其他人員在準備本報告的期間特別向我們披露;
(b)在我們的監督下設計了這樣的財務報告內部控制,或者導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍公認的會計原則爲外部目的準備財務報表並提供合理保證。
(c) 評估了申報人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估,提出了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所覆蓋的期間結束時;
(d) 在本報告中披露了發生在申報人最近的財政季度內(年度報告的情況下爲申報人的第四財政季度)的任何影響甚巨,或合理可能會對申報人的內部財務報告制度產生重大影響的、可能發生的改變;
5. 根據我們對內部控制的最新評估,註冊機構的其他認證官以及我已向註冊機構的核數師和董事會(或執行相應職能的人)披露:
(a) 所有可能會對申報人的記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響的內部財務報告的設計或操作中的重大缺陷和重大弱點;
(b) 涉及管理層或其他在申報人的內部財務報告制度中擔任重要角色的員工的任何欺詐行爲,無論是否重要。
日期爲2024年10月31日。
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通過: | /s/ Bilal Rashid | |
| Bilal Rashid | |
| 首席執行官 | |