Document展覽31.1
首席行政主管的認證
我,Laurent C. Therivel,證明:
1. 我已審閱了美國無線電話公司的第10-Q表格季度報告;
2. 根據我的了解,本報告沒有包含任何虛假陳述或省略必要的重要事實,以使所述陳述在該陳述作出的情況下,在涵蓋本報告的期間內不具有誤導性;
3. 根據我的了解,控制項所收錄的基本報表和其他財務資訊,公正地呈現了申報人的財務狀況、營運結果和現金流量,且對於報告期內所述各期均具有實質性意義;
4. 本公司的其他核證主管和我負責為本公司建立和維護揭露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的)以及內部財務報告控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的),並已經:
a. 根據我們的監督,設計了這種披露控制和程序,或導致這種披露控制和程序的設計,以確保有關登記申報人,包括其合併附屬公司的重要信息得以由其他實體內的人士向我們通報,特別是在準備該報告的期間;
b. 在我們的監督下設計了這樣的內部控制,以及負責導致這樣的內部控制,藉以合乎一般會計原則,為外部用途準備基本報表,以提供合理保證有關財務報告的可靠性。
c. 審查了登記人的披露控制和程序效力,並根據該評估在本報告中陳述了我們對披露控制和程序效力的結論,截至本報告所涵蓋的期末。
d. 在這份報告中披露了在登記人最近財務季度發生的任何對財務報告內部控制造成實質影響或有合理可能實質影響的變化(在年度報告的情況下為登記人的第四財務季度)。
5. 註冊者的其他認證行員和我,根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊者的稽核員和董事會董事會(或執行相同職能的人員)進行了披露:
a. 所有重大不足之處和內部控制設計或操作上的重大缺陷,可能會對登記者記錄、處理、彙總和報告財務資訊的能力產生不良影響;和
b. 其他在登記人內部財務報告控制中擁有重要角色的管理人員或其他員工參與的任何詐欺行為,無論其重要性如何。
日期: 2024年11月1日
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| /s/ 洛朗·C·泰里維爾 | |
| 洛朗·C·泰里維爾 總裁兼首席執行官 (首席執行官) | |