EX-31.2 4 sci-9302024x10qxex312.htm EX-31.2 Document

展覽31.2
service corporation international
德克薩斯州的一家公司
財務長認證
302章節認證
我,Eric D. Tanzberger,保證:
1. 我已審閱了德州公司service corporation international的第10-Q表格季度報告(以下簡稱“申報人”);
2. 根據我的了解,這份報告沒有包含任何虛假陳述或者遺漏必要的事實陳述,以使在發表陳述時的情況下,不使陳述對於此報告所涵蓋的期間具有誤導性。
3. 根據我的了解,基本報表以及本報告中包含的其他財務資訊,在所有重要方面公正地呈現了登記者截至本報告呈交日和呈交期間的財務狀況、營運成果和現金流量。
4. 其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(如《交易所法》規則 13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如《交易所法》規則 13a-15(f)和15d-15(f)所定義)以供公司使用:
a) 在我們的監督下設計了這樣的信息披露控制和程序,或者促使這樣的信息披露控制和程序的設計,以確保與申報人(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人通知我們,特別是在編製本報告的期間。
b)設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下造成這樣的財務報告內部控制的設計,以合乎普遍會計準則的外部用途之財務報告的可靠性和編製提供合理的保證;
c)評估了申報人的資訊披露控制和程序的有效性,在本報告中根據該評估對資訊披露控制和程序的有效性的結論,根據報告期結束之日進行了評估;並
d) 在本報告中披露了在發行人最近財政季度內發生的任何對財務報告內部控制產生重大影響,或有合理可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化(有關年度報告的情況下,指的是發行人的第四個財政季度)。
5. 其他證明負責人與我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的稽核師及註冊人董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露:
所有重大缺陷和對財務報告內部控制設計或操作不利的問題,可能會對登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;
b) 任何牽涉具有重要角色於登記者財務報告內部控制的管理層或其他員工的詐欺行為,無論是否重大。
/s/ Eric D. Tanzberger
Eric D. Tanzberger
執行副總裁
財務長
(信安金融主要財務負責人)
日期:2024年10月31日