Document附錄31.1
認證
我,Josh Silverman,證明:
1.我已查閱Etsy, Inc.的第10-Q表格季度報告;
2.在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護對註冊人的披露控制和程序(根據《證券交易法規》13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據《證券交易法規》13a-15(f)和15d-15(f)定義)。我們已經:
(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得以設計,以確保與公司及其合併附屬公司有關的重要信息在這些機構內的其他人員向我們了解,特別是在本報告準備期間;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
根據這樣的評估,我們已經評估了註冊者的信息披露控制和程序的效力,並在本報告中就信息披露控制和程序的效力乃至於該報告期末所作出的評估做出了結論;
(d) 在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度期間(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)發生的改變,該改變已經對註冊人的內部財務控制產生重大影響,或者可能會對註冊人的內部財務控制產生重大影響;及
5. 其他覈准人員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和註冊董事會審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:
(a)所有與財務信息的記錄、處理、彙總和報告有重大不足和致命性漏洞的內部財務信息控制設計或運行問題(該問題可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b)任何與管理或其他在註冊者的內部財務信息控制方面具有重要職能的僱員有關的不論是否重大的欺詐行爲。
/s/喬什·席爾弗曼____________
Josh Silverman
總裁兼首席執行長(首席執行官)
日期:2024年10月30日