Document展覽 31.2
認證
我,Christopher Farkas,鄭重聲明:
1.我已經審閱了寇蒂斯萊特公司的第10-Q表格季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;
4.我們公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及內部財務報告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)規定);
a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
b)設計或監督設計了這樣的內部財務報告管控,以在公認的會計準則下爲外部目的提供提供財務報告的可靠保證和財務報表的準備;
c)評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
d)本報告中披露了在註冊人最近財政季度內發生的任何變化,該變化已經或可能會對註冊人的內部財務控制產生重大影響,或是可能會對註冊人的內部財務控制產生重大影響;並
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估結果,註冊者的其他證明人和我已向註冊者的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
a)涉及管理或其他在註冊人的內部財務報告控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否構成重大欺詐行爲,我都已經披露。
b)任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。
日期:2024年10月31日
/s/ 陳. 克里斯托弗·法卡斯
克里斯托弗·法卡斯(k. Christopher Farkas)
副總裁兼首席財務官