EX-31.B 3 bmyex31b_20240930.htm EXHIBIT 31. B Document

展品 31b
首席財務官簽署的認證
我,Spencer Neumann,特此證明:
我,David V. Elkins,證明:
1.我已經審閱了施貴寶公司於2024年9月30日結束的第四季度10-Q季度報告;
2.基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;
3.根據我的了解,基本報表和本次季度報告中包含的其他財務信息,以所有板塊的方式體現了註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況,並準確呈現了本次季度報告中所呈現的期間。
4.註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:
a.我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下促使設計這樣的信息披露控制和程序,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司的重要信息,能夠在準備本季度報告的期間由這些實體內的其他人向我們披露。
b.我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
c.我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;
d.在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性;
5.公司其他負責認證的高管和我根據我們對內部財務控制的最新評估向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行相應職能的人員)披露了相關內容:
a.所有重大缺陷和設計或內部控制的操作控件可能會影響註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息。
b.任何欺詐行爲,不管是不是重要的,都涉及到扮演發行人財務報告內部控制重要角色的管理層或其他員工。
日期:2024年10月31日
 
/s/ 大衛·V·埃爾金斯
大衛·V·埃爾金斯
首席財務官