Document展覽 31.2
認證
我,Thomas D. Barry,證明:
1.我已經審閱了Sirius Xm Holdings Inc截至2024年9月30日的第10-Q季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,準確地全面展示了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)條所定義),以及內部財務報告控制(如《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)條所定義)的註冊人,我們已經:
a.我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉;
b.我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
c.評估了報告期內註冊者的信息披露控制制度的有效性,並在本報告中根據此評估得出了關於信息披露控制制度有效性的結論,該結論是根據報告期末的情況做出的。
d.在本報告中披露了在註冊人最近財政季度內(在年度報告的情況下爲註冊人第四財務季度),而這種變化已經對註冊人的財務報告控制產生了實質性影響或有可能對註冊人的財務報告控制產生實質性影響;以及
5.申請人的其他認證主管和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和董事會審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:
a.內部控制在設計或操作方面存在重大缺陷和實質性缺陷(有合理可能對申報人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響);和
b.任何涉及對公司財務報告控制的管理層或其他員工所涉及的欺詐行爲,無論是否重要。
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日期: | | 2024 年 10 月 31 日 |
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/s/ 托馬斯·巴里 |
托馬斯·D·巴里 |
執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) |