Document展品31.1
認證
我,Jennifer C. Witz,證明:
1.我已經審閱了Sirius Xm Holdings Inc截至2024年9月30日的第10-Q季度報告;
2.依據我的了解,本報告不含任何不實之陳述或者遺漏任何必要之事實,以使上述陳述在其作出時不論當時情況如何,對本報告所涵蓋之時期而言不具有誤導性;
3.根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,基本上完整呈現了登記單位在報告中呈現的期間內的財務狀況、經營成果和現金流量。
4.該註冊人的其他認證主管與我負責建立和維護揭露控制和程序(交易所法規13a-15(e)條和15d-15(e)條所定義),以及財務報告內部控制(交易所法規13a-15(f)條和15d-15(f)條所定義),以供該註冊人使用:
a.我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉;
b.我們設計或在監督下導致設計這樣的內部財務報告控制,以提供合理保證,以符合普遍接受的會計原則,從而保證財務報告的可靠性和財務報表的準備,以滿足外部的需求。
c.評估了報告期內註冊者的信息披露控制制度的有效性,並在本報告中根據此評估得出了關於信息披露控制制度有效性的結論,該結論是根據報告期末的情況做出的。
d.在本報告中公開了證券登記人在最近的財政季度(年度報告的情況下,為證券登記人的第四個財政季度)中對財務報告內部控制的任何變化,該變化會對財務報告內部控制產生實質性影響或合理可能產生實質性影響。
5.我和登記者的其他認證主管已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向登記者的審計師及董事會核數委員會(或具有同等功能的人員)進行披露:
a.內部控制在設計或操作方面存在重大缺陷和實質性缺陷(有合理可能對申報人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響);和
b.任何涉及對公司財務報告控制的管理層或其他員工所涉及的欺詐行爲,無論是否重要。
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日期: | | 2024 年 10 月 31 日 |
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/s/ 詹妮弗·C·維茨 |
詹妮弗 C. 維茨 |
首席執行官兼董事 (首席執行官) |