EX-31.1 2 a31i1certifications-stidey.htm EX-31.1 Document

31(i)(1)展覽

認證

我,R. Scott Tidey,證明:

1.我已審閱了這份季度報告 關於Hamilton Beach Brands控股公司的10-Q表格報告;

2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

3.根據我的了解,基本報表和其他財務信息所含內容 報告中所呈現的財務狀況、經營成果和現金流量

4.註冊人的其他認證人員和我負責爲註冊人建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e))以及對財務報告的內部控制(定義見《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條),並有:

a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

b)設計了這些內部控制,或在我們的監督下讓他人設計了這些內部控制,以便爲符合通用會計準則的外部財務報告提供合理保證和財務報表的準備;

c)評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在此報告中闡明瞭我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告覆蓋的期間結束時;

d) 披露了本報告中註冊公司財務報告內部控制在最近的財政季度發生的任何變化(對於年度報告的情況下,爲註冊公司的第四財政季度), 這些變化在很大程度上影響,或者合理可能對註冊公司的財務報告內部控制產生重大影響。

5. 其他的核對負責人和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,已向註冊會計師和註冊會計師董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露:

a)在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

b)有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

日期:大約爲23個月,除非之前被召回。/s/ R. Scott Tidey
R. Scott Tidey
總裁兼首席執行長(首席執行官)