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展覽 31.2

首席財務官的認證

我,安娜斯塔西婭·米羅諾娃,證明:

1.我已審閱了Apollo Commercial Real Estate Finance公司的第10-Q表格季度報告;

2.根據我的知識,該報告沒有包含任何不真實的實質事實陳述或忽略陳述一個必需的實質事實,使得這些聲明根據這份報告覆蓋的情況不誤導;

3.根據我的知識,財務報表和其他財務信息包括在這個報告中,公平地呈現了申報人在這個報告中呈現的時間段內的財務狀況、營運結果和現金流;

4. 股票發行人的其他驗證官員和本人負責建立和維護披露控制和程序(依據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和股票發行人的財務報告的內部控制(依據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)並且我們已:

a)
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
b)
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c)
評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
d)
在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且

5. 其他覈銷主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估向註冊人的核數師和註冊人董事會審計委員會(或履行等同職能的人)披露:

a)
在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
b)
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

 

 

日期:2024年10月30日

通過:

/s/ 阿納斯塔西婭·米羅諾娃

姓名:

Anastasia Mironova

標題:

首席財務官、財務主管和秘書