Document
認證
我,Jason t. Liberty,證明:
1. 我已經審閱了皇家加勒比郵輪有限公司提交的10-Q表格季度報告;
2. 根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3. 根據我的了解,本報告中所包含的基本報表及其他財務信息在所有重大方面公正地反映了報告期內申報人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 公司的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的)以及內部財務報告控制(如《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的)對於公司,並且已經:
a) 設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
b) 設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c) 評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
d) 在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5. 我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;
a) 所有重大缺陷和內部財務報告控制設計或操作中的實質性弱點,如果對報告人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響,則有合理可能性;並且
b) 任何欺詐行爲,無論是否重要,都涉及管理層或其他在報告公司財務報告的內部控制方面扮演重要角色的員工。
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日期: | 2024年10月29日 | |
| | /s/傑森·T·利伯蒂 |
| | 傑森·T·利伯蒂 |
| | 總裁和 |
| | 首席執行官 |
| | 簽名:/s/ Ian Lee |