Document展品31.1
認證
我,Michael t. Fries,證明:
1.我已經審閱了Liberty全球貨幣有限公司的第10-Q表格季度報告;
2.據我所知,該季度報告中不包含任何不真實陳述或忽略陳述必要的材料事實,使得就該季度報告所涉情況下作出的陳述,在實質上是具有誤導性的;
3.基於我的知識,本季度報告中包含的基本報表,和其他財務信息在所有重大方面均準確反映了報告期內登記者的財務狀況、業績和現金流;
4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)條所定義),以及內部財務報告控制(如《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)條所定義)的註冊人,我們已經:
a)已設計這樣的控件和程序,或在我們的監督下引起了這樣的控件和程序,以確保來自那些實體內的他人向我們披露本公司及其合併子公司的重要信息,特別是在準備本季度報告期間;
b)設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c)評估了註冊人的信息披露控制與程序的有效性,並在本季度報告中根據該評估結果表達了我們對信息披露控制與程序截至本季度報告期結束時有效性的結論;並
d)在本季度報告中披露了在報告期最近的財政季度內發生的任何對公司的財務報告內部控制造成實質性影響,或者有合理可能造成實質性影響的變化;並
5.申請人的其他認證主管和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和董事會審計委員會(或履行類似職能的人員)披露:
a)所有設計或操作內部財務報告控制中的重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b)任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。
日期: 2024年10月29日
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邁克爾·T·弗里斯 | |
邁克爾·T·弗里斯 | |
總裁兼首席執行官 | |