EX-31.1
展品31.1
根據 13a-14(a)/15d-14(a) 規則的認證
根據302條規定
首席執行官的認證
我,Bradley W. Barber,證明:
1.我已審閱H&E設備服務公司的第10-Q表格季度報告;
2.基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;
3.基於我的知識,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,如在本季度報告中所呈現的一樣,公允地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:
(a)我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉;
(b)在我們的監督下設計了這樣的內部財務報告控制,或者導致這樣的內部財務報告控制被設計,以便根據普遍接受的會計準則,爲外部目的提供關於財務報告的可靠性和財務報表編制的合理保證;
(c)我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;
(d)在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性;
5.根據我們最近對財務報告內部控制的評估,公司其他認證主管和我已向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
(a)所有重大缺陷和內部控制的設計或操作中的實質性缺陷,有合理可能不利影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;和
(b)涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;
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日期:2024年10月29日 |
通過: |
/s/ Bradley W. Barber |
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Bradley W. Barber 首席執行官和董事 簽名:/s/ Ian Lee |