展品31.1
認證
我,丹尼爾·伯恩斯坦,證明:
1. |
我已經審核了貝爾富斯股份有限公司的第10-Q表格的季度報告; |
2. |
根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量; |
3. |
本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經: |
4. |
登記者的其他認證官員和我負責建立和維護進行披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義),以及內部控制金融報告(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義),爲登記者提供服務,並: |
a. |
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序; |
b. |
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證; |
c. |
評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論; |
d. |
在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的任何會計控制制度的變化(在年度報告的情況下爲註冊人的第四個會計季度),該變化對會計控制制度產生了重大影響,或者可能對會計控制制度產生重大影響;和 |
5. |
我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果; |
a. |
財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點很可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及 |
b. |
任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否重大。 |
日期:2024 年 10 月 29 日 |
/s/ 丹尼爾·伯恩斯坦 |
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丹尼爾·伯恩斯坦 |
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總裁兼首席執行官 (首席執行官) |