EX-31.1 3 ndaq09302024ex-311.htm EX-31.1 Document

展品31.1
認證
我,Adena t. Friedman,證明:
1. 我已審閱了納斯達克公司的第10-Q表格季度報告;
2. 根據我的了解,這份報告沒有包含任何虛假陳述或者遺漏必要的事實陳述,以使在發表陳述時的情況下,不使陳述對於此報告所涵蓋的期間具有誤導性。
3. 根據我的了解,基本報表以及本報告中包含的其他財務資訊,在所有重要方面公正地呈現了登記者截至本報告呈交日和呈交期間的財務狀況、營運成果和現金流量。
4. 其他核證主管和我負責為申報人建立和維護披露控制和程序(如交易所法案第13a-15(e)條和15d-15(e)條所義定)以及內部財務報告控制(如交易所法案第13a-15(f)條和15d-15(f)條所義定)並有:
(a) 設計這些披露控制和程序,或者在我們的監管下引起這些披露控制和程序,以確保公司,包括其合併的子公司,的重要信息由其他機構內部在此報告準備期間向我們知曉;
(b)在我們的監督下設計了這種財務報告的內部控制,或者導致這種財務報告的內部控制是爲了提供合理的保證,以便按照普遍公認的會計準則爲外部目的編制財務報表;
(c)評估了登記者的資訊披露控制和程序的有效性,在本報告中呈現了我們基於該評估得出的有關資訊披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末。
(d) 本報告中披露了在登記人最近的財務季度內發生的登記人內部財務報告控制的任何變化(在年度報告的情況下,即登記人的第四財務季度),該變化已對登記人的內部財務報告控制產生重大影響,或有合理可能產生重大影響。
5. 其他證明負責人與我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的稽核師及註冊人董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露:
(a) 所有重大不足和內部控制設計或操作中的重大缺陷,可能對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不利影響;及
(b) 不論涉及管理層或其他在登記人內部財務報告控制系統中擔任重要角色的員工,任何詐欺行為。
 
   阿德納·弗裏德曼
  姓名:Adena T. Friedman
  標題:首席執行官
 
日期:2024年10月29日