EX-31.1 2 a2024q310-qxex311.htm EX-31.1 Document

附件31.1
我,漢斯·E·維斯特博格,證明:
1.我已審閱了關於Verizon 通信-半導體公司季度報告的10-Q表格。
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.註冊人的另一認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(在交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義),以及內部控制財務報告(按照交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)的註冊人,並且已經:
(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證;
(c)評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期間末;
(d)在本報告中披露在註冊人最近一個財政季度內發生的,已經對註冊人的內部財務報告產生重大影響,或者有可能對註冊人的內部財務報告產生重大影響的任何內部財務報告控制的變化;
5.註冊機構的其他核實官員和我已根據我們對內部財務報告控制的最新評估向註冊機構的核數師和董事會董事會(或執行相同職能的人)披露:
(a)對所有在財務報告內部控制的設計或操作中重大缺陷和實質性弱點進行評估,這可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否重大。
 
日期:2024年10月25日/s/ 漢斯·E·維斯特貝格
漢斯·E·維斯特貝里
董事長兼首席執行官