EX-99.3 4 exhibit993-certificationx2.htm EX-99.3 Document

附件 99.3
 
認證
 
我,Robert A. Mionis,證明:
 
1. 我已審閱了celestica inc的6-k表格報告;
 
2. 根據我的知識,本報告中未包含任何不真實陳述重大事實或疏漏關於必須揭示的重大事實,使其陳述對於報告期所涵蓋的情況,在做出這樣的陳述的情況下,不會誤導;
 
3. 根據我的知識、基本報表和包含在這份報告中的其他財務資訊,充分地在所有重要方面展示了該公司的財務狀況、經營成果和現金流量,截至本報告所呈現的期間。
 
4. 公司的其他核證負責人和我負責為公司建立和維護揭露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條例所定義)以及負責為公司建立和維護財務報告內部控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條例所定義),並已經:
 
(a) 根據我們的監督,設計了這樣的披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序的設計,以確保其他實體內的人員將與本公司(包括其合並子公司)相關的重要信息,特別是在準備本報告的時間段內,知會我們。
 
(b) 在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性,並根據通用會計原則為外部目的準備基本報表。
 
(c)評估了公司的資訊披露控制和程序的有效性,並在本報告中呈現了我們對於根據該評估,截至本報告期末的資訊披露控制和程序有效性的結論;以及
 
(d) 在本報告中披露了公司最近財政季度內發生的對財務報告內部控制造成重大影響,或者可能合理地對財務報告內部控制造成重大影響的任何變化;並
 
5. 公司的其他核證主管和我已根據最近對財務報告內部控制的評估,向公司的審計師和公司董事會的審計委員會(或履行相應職能的個人)進行了披露:
 
(a) 所有重大缺陷和對財務報告內部控制的設計或操作有重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、總結和報告財務資訊的能力產生不利影響;以及
 
(b)公司內部控制財務報告的重要角色,包括管理層或其他員工參與的任何欺詐行為,無論其是否重要。

 
日期:2024年10月23日 
 /s/ Robert A. Mionis
 Robert A. Mionis
 首席執行官