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展品31.1

首席執行官的認證

我,Spencer Neumann,特此證明:

我,Jonathan G. Ornstein,證明:

1. 我已審閱Mesa Air Group, Inc.的第10-Q表格的季度報告;

2.根據我的知識,該報告沒有包含任何不真實的實質事實陳述或忽略陳述一個必需的實質事實,使得這些聲明根據這份報告覆蓋的情況不誤導;

3.根據我的知識,財務報表和其他財務信息包括在這個報告中,公平地呈現了申報人在這個報告中呈現的時間段內的財務狀況、營運結果和現金流;

4. 股票發行人的其他驗證官員和本人負責建立和維護披露控制和程序(依據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和股票發行人的財務報告的內部控制(依據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)並且我們已:

a) 設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

b) 設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

c) 評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在本報告中呈現了有關披露控制和程序的有效性的結論,該結論基於此報告所涵蓋的期間的結論。

d) 在本報告中披露了註冊人最近的財政季度內控制內部報告的任何變化(即在年報的情況下,採取了至關重要的或有可能重大影響註冊人內部報告控制的步驟);和

5. 股票發行人的其他認證官員和本人已經根據我們最近的內部控制評估,向股票發行人的核數師和董事會董事會(或履行相同職能的人員)披露了:

a) 所有設計或操作內部財務報告控制中的重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

b) 任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。

 

日期:2024年10月15日

 

/s/ 喬納森·G·奧恩斯坦

 

 

Jonathan G. Ornstein

 

 

首席執行官