展覽31.2
認證
我,李友漢,確認以下事項:
我已檢閱了FingerMotion股份有限公司的十進制表格10-Q;
2. 基於我的知識,本報告中沒有包含任何不真實的重要事實陳述,也沒有遺漏任何必要陳述的重要事實,以使得在報告期內所做的陳述,依照其所作陳述的情況,對於涵蓋的期間來說不會產生誤導性;
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有方面均公正地呈現了申報人的財務狀況、經營成果和現金流量,包括本報告中所呈現的期間;
4. 本公司的其他認證主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(交易所法案第13a-15(e)和第15d-15(e)中定義)及財務報告內部控制(交易所法案第13a-15(f)和第15d-15(f)中定義)為了本公司並已經:
(a) | 根據我們的監督,設計了這種披露控制和程序,或者導致這種披露控制和程序的設計,以確保與登記人相關的重要信息,包括其合併子公司的信息,由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編製本報告的期間; |
(b) | 在我們的監督下設計了財務報告的內部控制或導致設計這種內部控制,以便能夠在符合普遍公認會計準則的情況下,為外部目的準備財務報表並提供合理保證關於財務報告的可靠性。 |
(c) | 評估了申報人的資訊揭露控制和程序的有效性,並在本報告中就該等資訊揭露控制和程序的有效性,根據該等評估,至本報告所涵蓋期間結束止,發表了我們的結論; |
(d) | 本報告披露了在最近一個財政季度(對年度報告的情況下為登記者的第四個財政季度)內發生的對登記者的內部財務報告控制產生實質影響,或者有合理可能對登記者的內部財務報告控制產生實質影響的任何變化;並 |
5. 其他證明主管及我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向登記公司的稽核員及董事會審核委員會(或執行相等職能的人)進行披露:
(a) | 所有重大缺陷和內部控制設計或運作中可能對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息能力造成不利影響的材料缺陷;和 |
(b) | 任何涉及管理層或其他在申報者財務報告內部控制中擁有重要角色的員工的欺詐,無論涉及的金額大小。 |
日期:2024年10月15日
/s/ 李耀漢 |
李耀漢,致富金融(臨時代碼)財務長
(信安金融主要財務主管和主要會計主管)