展品 31.2
認證
我,張國威,證明如下:
1. | 我已經審核了靜博科技公司的季報; |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何關於實質性事實的虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,使得事實陳述帶有誤導性,特定於本報告所涉及的時期。 |
3. | 根據我的了解,此報告中所包含的財務報表和其他財務信息,對申報公司的財務狀況、經營業績和現金流量按所有重要方面進行了公平呈現,對報告期間呈現的全部情況進行了全面反映。 |
4. | 我和註冊人的其他認證官員負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部控制財務報告(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並: |
a) | 設計或導致這樣的披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保註冊人及其合併子公司的重要信息由這些實體內的其他人向我們知曉,特別是在準備本報告的期間; | |
b) | 按照普遍公認的會計原則設計了這樣的內部控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以便爲外部用途提供關於財務報告可靠性和財務報表編制的合理保證; | |
c) | 根據這樣的評估,評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在此報告中呈現了我們關於披露控制和程序有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末; | |
d) | 在本報告中披露了在註冊證券人最近財政季度內發生的任何更改,對註冊證券人的內部控制影響重大或有合理可能影響註冊證券人的內部控制; |
5. | 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我們和註冊人的核數師以及董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我: |
a) | 設計或導致內部控制存在重大缺陷和運營不善,這些缺陷和運營不善合理可能會對註冊人記錄,處理,彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; | |
b) | 任何涉及管理層或其他在申報人內部財務控制中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,無論是否重要。 |
日期: 2024年10月11日 | 通過: | 張國偉 |
張國偉 | ||
首席財務官 |