EX-31.1 2 ex31-1.htm

 

展品 31.1

 

數據科技公司BON NATURAL LIFE LIMITED

根據規則13a-14(a)或規則15d-1(a)的要求進行認證

 

我, 胡永偉,證明:

 

  1. 我已經審閱了截至2023年9月30日的天美生物有限公司(Bon Natural Life Limited)修訂後的年度報告20-F表。

 

  2. 根據我的了解,本年度報告中不包含任何虛假陳述的重要事實,也未遺漏披露對於使上述陳述不真實的重要事實,在本年度報告所涵蓋的期間內;

 

  3. 根據我的了解,本年度報告中包括的合併基本報表和其他財務信息,全面準確地反映了報告期內申報人的財務狀況、經營成果和現金流量。

 

  4. 公司登記人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易所法規》第13a-15(e)和15d-15(e)條所定義)以及內部財務報告控制(如《交易所法規》第13a-15(f)和15d-15(f)條所定義)的責任,我方已做到:

 

  (a) 設計了這樣的披露控制程序,或導致在我們的監督下設計這樣的披露控制程序,以確保與註冊公司有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,由其他實體告知我們,特別是在準備本年度報告的期間;

 

  (b) 設計了這些內部控制,或在我們的監督下導致這些內部控制的設計,以依據普遍公認的會計準則,爲外部目的提供財務報告的可靠性和編制合併財務報表的合理保證;

 

  (c) 評估了註冊人的信息披露控制與程序的有效性,並在本年度報告中陳述了我們根據此評估得出的關於信息披露控制與程序有效性的結論,截至本報告所涉時期結束時;

 

  (d) 本年度報告披露了在年度報告覆蓋期間發生的任何可能重大影響或可能重大影響公司財務報告內部控制的註冊人內部控制變化。

 

  5. 根據我們最近的財務內部控制評估,註冊公司的另一位認證主管和我已向註冊公司的核數師和董事會的審計委員會(或執行等同職能的人)進行了披露:

 

  (a) 所有 對財務報告內部控制的設計或操作中的重大缺陷和實質性弱點,可能會對覈算、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響; 和

 

  (b) 任何涉及登記申報人財務報告內部控制的管理人員或其他員工的欺詐行爲,無論是否重大。

 

通過: 用緯 虎  
  Yongwei Hu  
  首席執行官(首席執行官)  

 

日期: 2024年10月10日