Document附表31.1
我,Edward H. Bastian,證明:
1.我已審閱截至2024年9月30日的達美航空公司("達美")第10-Q表格的季度報告;
2.在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.根據我的了解,基本報表和此報告中包含的其他財務信息,在所有重大方面公正地展示了戴爾塔截至本報告期間以及本報告期間的財務狀況、經營業績和現金流。
4.Delta的其他認證主管和我負責爲Delta建立和維護披露控制和程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及財務報告內部控制(如《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的)並已:
(a)我們設計了這樣的信息披露控制程序,或監督下設計這樣的信息披露控制程序,以確保與Delta有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,得到在此報告編制期間由這些實體中的其他人了解;
(b)設計或監督設計了這樣的內部財務報告管控,以在公認的會計準則下爲外部目的提供提供財務報告的可靠保證和財務報表的準備;
(c)評估了Delta的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中就信息披露控制和程序的有效性得出結論,基於此評估,截至本報告涵蓋期末。
(d)在本報告中披露了戴爾在最近一個財政季度內發生的任何對戴爾的財務報告內部控制造成重大影響,或者可能會對戴爾的財務報告內部控制造成重大影響的變化;並
5.Delta的其他覈准官員和我根據最近的內部財務控制評估向Delta的核數師和Delta董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
(a)所有板塊中設計或控制內部財務報告的重大缺陷和重大弱點,可能會不利影響Delta記錄、處理、彙總和報告財務信息;以及
(b)任何涉及對達美航空財務報告內部控制擔任重要角色的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論重大與否。
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2024年10月10日 | /s/ Edward H. Bastian |
| Edward H. Bastian |
| 首席執行官 |