EX-31.1 10 franklin_ex3101.htm CERTIFICATION

展品31.1

 

認證

 

我,OC Kim,證明:

 

我已經審閱了富蘭克林無線公司的10-k年度報告表格。

 

2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述或者忽略陳述一個必要的事實以使已作陳述,結合本報告涉及期間及作出該等陳述時的情況,不會誤導。

 

3. 根據我的了解,報告中包含的財務報表和其他財務信息,在本報告所闡述的這些期間內,以財務狀況、經營業績和現金流的各個方面公正地呈現了註冊公司全部實質情況;

 

4. 申請人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制與程序(按照《交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)》中的定義)以及內部財務報告控制(按照《交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)》中的定義)供申請人使用,並且:

 

a) 設計了這樣的信息披露控制與程序,或在我們的監督下導致設計這樣的信息披露控制與程序,以確保與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司,能夠通過其他人在這些實體內部向我們通報,特別是在準備本報告的期間;

 

b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍接受的會計準則,爲外部目的提供合理保證,確保財務報告的可靠性和財務報表的編制。

 

c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據此評估報告了我們對披露控制和程序有效性的結論,該結論基於此報告所涵蓋期間結束時的情況;並

 

d) 在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度期間發生的對註冊人的內部財務報告控制造成或合理可能造成重大影響的更改(年度報告的情況下,指註冊人的第四個財政季度)。

 

5. 公司的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行相當職能的人員)披露:

 

a) 所有對財務報告內部控制設計或操作存在重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷可能會對報告主體記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

 

b) 任何涉及對報告人財務報告內部控制發揮重要作用的管理層或其他員工的欺詐,無論是否重大。

 

日期:2024年9月30日

 

/s/ OC 金

OC Kim

總裁

簽名:/s/ Ian Lee