展品31.1
首席執行官的認證證書
根據第302節
我,周彬,證明:
1. | 我已經審核了美國綠星球控股公司的第10-Q/A季度報告。 |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何虛假的重要事實陳述或者在有關情況下 省略的重要事實陳述,以使得在所述期間,所作的陳述不違反相關規定。 |
3. | 根據我的了解,基本報表和其他財務信息包括在本報告中,在所有重要方面公正地展示了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量; |
4. | 公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)規則定義)以及爲公司建立內部財務報告控制(根據《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)規則定義),並且已經: |
a. | 根據我們的監督,設計了這樣的信息披露控制和程序,或導致這樣的信息披露控制和程序得以設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息由實體內部的其他人向我們披露,特別是在準備本報告的期間。 |
b. | 在我們的監督下,設計了對財務報告進行內部控制,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性和編制符合普遍接受的會計準則,用於外部用途。 |
c. | 評估註冊者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估向您呈現了關於披露控制和程序的有效性的結論,該結論基於此報告所涵蓋期間結束時的情況; |
d. | 在本報告中披露了在註冊人的最近財政季度內發生的與註冊人的內部財務報告控制有重大影響或有可能對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響的變化;以及 |
5. | 註冊申請人的其他認證主管和我已經披露,根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊申請人的核數師和董事會董事會(或執行相同職能的人員)進行了披露: |
a. | 所有重大缺陷和內部財務報告控制的設計或操作上的實質性弱點,這些缺陷可能會對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不利影響;以及 |
b. | 不管是否重大,任何涉及管理層或在註冊人負責財務報告內部控制的其他員工的欺詐行爲。 |
日期:2024年9月30日 | 簽署: | /s/周斌. |
周斌, | ||
首席執行官兼董事長 | ||
簽名:/s/ Ian Lee |