附件31.1
首席執行官的認證
我,Anil Diwan,證明:
1. 我已審閱NanoViricides, Inc.的10-k表格年度報告;
2. 根據我所知,該報告未包含任何虛假陳述或者省略任何必要的重大事實,以使上述陳述在披露時不真實,涉及該報告所涉及的期間。
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面公允地展示了報告期內的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 其他董事和我對建立和維護註冊公司的內部控制及披露控制程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)定義的)負責,並已:
a)設計這些披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保與註冊公司(包括其合併子公司)相關的重要信息由這些實體內的其他人員在本報告編制期間特別向我們通報;
b)設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致設計了這樣的財務報告內部控制,以便根據普遍公認的會計原則爲外部目的提供對財務報告的可靠性和財務報表編制的合理保證;
c)評估了註冊人的披露控件和程序的有效性,並根據該評估在本報告中提出了我們對披露控件和程序有效性的結論,截至本報告期結束時基於此評估;
d)在本報告中披露了在註冊人最近財政季度發生的影響註冊人內部財務報告的任何變化(對於年度報告,考慮到註冊人的第四財政季度),該變化對註冊人的內部財務報告產生了實質性影響或有合理可能產生實質性影響;
5. 我和註冊人的其他核證官根據我們最近對內部財務報告的評估向註冊人的核數師和董事會董事會(或執行類似功能的人員)披露了:
a) 所有重大缺陷和對財務報告內部控制設計或操作的實質性缺陷,理由合理地可能對登記者錄入、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b) 涉及管理層或其他在登記者財務報告內部控制中擔任重要角色的僱員的任何欺詐行爲,無論其是否重大。
2024年9月27日 | 通過: | /s/ Anil Diwan | |
| | 姓名: | Anil Diwan |
| | 標題: | 總裁,首席執行官,主席 |
| | | 簽名:/s/ Ian Lee |