Document認證
我,Peter Juhas,證明:
1. 我已經審閱了aercap飛機租賃N.V.的20-F/A年度報告。
2. 根據我的了解,本報告沒有包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏必要的重大事實以使這些陳述在作出時並考慮到發表這些陳述的情況下,在本報告涵蓋的期間內具有誤導性。
3. 根據我的知識,這份報告中包含的基本報表和其他財務資訊,充分准確地展示了公司截至報告期間的財務狀況、業績和現金流量。
4. 本公司的另一位核證官和我負責建立和維護披露控制和程序(根據《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款定義)以及財務報告的內部控制(根據《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條款定義),並有:
(a) 在我們的監管下設計了這些披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序的設計,以確保與公司有關的重要信息,包括其合併子公司的重要信息,在編制本報告期間由這些實體內的其他人向我們知曉。
(b) 根據我們的監督設計了內部控制以提供合理保證,保證財務報告的可靠性和按照普遍公認的會計原則為外部目的準備財務報表。
(c) 在本報告中評估了公司的信息披露控制和程序的有效性,並根據該評估介紹了關於信息披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋期限的結束時。
(d) 在本報告中披露了年報期間內影響公司財務報告內部控制的重大變動,或者合理地可能影響公司財務報告內部控制。
5. 公司的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制最近的評估,向公司的審計師和公司董事會的審計委員(或具有相同職能的人)進行了披露:
(a) 所有重大缺陷和內部控制設計或操作上的重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響。
(b) 任何管理層或其他在公司財務報告內部控制中擔任重要角色的員工涉及的任何欺詐行為,無論是否重大。
日期:2024年9月13日
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/s/ Peter Juhas |
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Peter Juhas 致富金融(臨時代碼) |