EX-31.2 5 ex_721926.htm EXHIBIT 31.2 ex_721926.htm

 

基本報表31.2

 

財務總監的認證
根據規則 15d-14(a)

 

我,James E. Galeese,證明:

 

1.

我已經審閱了LSI Industries Inc.的10-k表格的年度報告;

 

2.

根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3.

本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

 

4.

本公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義)和財務報告的內部控制(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義),並做到:

 

 

a.

設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

 

 

b.

設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

 

c.

評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

 

 

d.

在本次報告中公開了在申報人第四財季期間發生的任何影響或可能對申報人財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;

 

5.

經辦人的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向登記公司的核數師和登記公司董事會審計委員會披露:

 

 

a.

在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

 

 

b.

有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:2024年9月11日

 

/s/ James E. Galeese

 

James E. Galeese

 

信安金融

財務主管和財務主管會計主管