展品31.2
規則32.1† 致富金融首席財務官的認證
認證
我,Pamela J. Verkler,證明:
1. 我已經審閱了這份年度報告,表格 10-K IF Bancorp, Inc.的首席財務官;
2. 根據我的了解,本報告未包含任何不實陳述重要事實或省略陳述本報告所涵蓋期間內製作這些聲明的情況下,必要的重要事實,從而使這些陳述不具有誤導性;
3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面公平地呈現了註冊人的財務狀況,經營成果和現金流,截至本報告所涵蓋的期間;
4. 本註冊代表的其他財務主管和我負責建立和維護監管披露控件和程序 (根據交易所法規定義的規定 爲確保來自公司以及其合併子公司的重要信息在編制本報告期間被其他實體及時通報給我們,我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或在我們的監督下引起了這樣的信息披露控制和程序的設計; and 爲了提供合理的保證,以確保遵循普遍公認的會計準則,以供外部目的編制財務報表,我們設計了這樣的內部控制過程,並在我們的監督下引起了這樣的內部控制過程的設計; 和內部控制過程控件(根據交易所法規定義的規定 13a-15(f) and 根據15d-15(f))制定 本公司首席財務(臨時代碼) 認爲:
(a) 根據我們的監督,設計了這些披露控制程序,以確保涉及本公司以及其合併子公司的重要信息被其他實體內部的人員了解,尤其是在準備本報告的期間;
(b) 根據我們的監督,設計了這些內部財務控制,以提供合理的保證,保證財務報告的可靠性以及根據普遍公認的會計準則編制財務報表,供外部用途;
(c) 根據這種評估,評估了本公司的披露控制程序的有效性,並在本報告中就披露控制程序的有效性得出了結論,基於此評估,報告期末爲止;
(d) 披露在本報告中在註冊人最近的財政季度內已經發生的註冊人內部控制方面的任何變化(在年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度),這些變化已經或有可能對註冊人的內部控制方面造成重大影響;以及
5. 其他負責認證的官員和我根據我們對註冊人財務報告進行的最新評估,已向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)披露:
日期:2024年9月11日 | /s/ Pamela J. Verkler | |||
Pamela J. Verkler | ||||
高級執行副總裁兼首席財務官 | ||||
姓名:Chee Hui Law(財務和會計主管) |