EX-31.1 2 ef20030920_31-1.htm EXHIBIT 31.1

附錄31.1

我,弗蘭克·李,證明:

1.
我已審閱此 Photronics, Inc. 的季度報告 10-Q。

2.
根據我的了解,該報告中沒有包含任何虛假陳述或者遺漏需要提供的重要事實的陳述,使得這些陳述在做出時,在相關的情況下對所覆蓋的期間而言並不具有誤導性。

3.
根據我的了解,該報告中包含的財務報表和其他財務信息,在本報告所涵蓋的期間內,以至於選定的期間中,均以適當的方式公平地展示了註冊單位的財務狀況、經營成果和現金流量。

4.
我和註冊單位的其他認證負責人共同負責建立和維護揭示控制程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告內部控制(如證券交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義)的全面制度,以確保註冊單位的信息披露需由其他實體內的人員在此報告準備期間向我們透露。


第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
設計這樣的披露控制程序,或在我們的監督下指導其他人設計這樣的披露控制程序,以確保將涉及註冊單位及其合併子公司的重要信息通知給我們,特別是在準備本報告的期間內。


第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
我們設計了這樣的內部控制,或在我們的監督下設計了這樣的內部控制,以便按照普遍公認的會計原則爲外部目的提供可靠的財務報告和財務報表的編制


第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
根據我們的評估,我們評估了公司的信息披露控制和程序,並在本報告中提供了我們對信息披露控制和程序有效性的結論


第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
本報告披露了公司內部控制變化的任何信息,這種變化發生在公司最近的財務季度(年度報告的情況下爲公司的第四個財務季度),並且對公司的內部控制產生了重大影響或可能對公司的內部控制產生重大影響

5.
根據我們對內部控制的最新評估,公司的其他認證官員和我已向公司的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露了相應的信息


第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
所有在財務報告內部控制的設計或操作方面存在的重大缺陷和實質性弱點,有合理可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響;和


第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;

/s/ FRANk LEE
 
Frank Lee
首席執行官
2024年9月5日