EX-31.2 3 ea021263101ex31-2_onconetix.htm CERTIFICATION

展覽 31.2

 

認證

信安金融財務主管

根據

《證券交易法》第13a-14(a)和第15d-14(a)條款

我,盧小馬(謝爾曼),證明:

根據採用的方法,

《2002年Sarbanes-Oxley法案》的302條。

 

我,Karina m. Fedasz,證明:

 

1.我已經審查了Onconetix,Inc.的第十季度報表

 

2.據我的了解,本報告在涉及的時段內不含任何未經核實的重大陳述或隱藏重要事實的陳述,使得報告的陳述基於報告製作時的情況,不會誤導;

 

3.在我的了解、財務報表和本報告中包括的其他財務信息的基礎上,申報人的財務狀況、經營成果和現金流狀況在所有重大方面都得到了公正的反映;

 

4.申報人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和財務報告內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),以確保相關申報人,包括其合併子公司,的重要信息由這些實體內的其他人員向我們傳遞,尤其是在編制本報告的期間;

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序得到設計,以確保相關申報人(包括其合併子公司)的重要信息由這些實體內的其他人員在本報告編制期間向我們傳遞;

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計這樣的內部財務控制,並由我們監督設計這樣的內部財務控制,以便爲外部用途按照普遍公認的會計原則提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;

 

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;評估註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並根據此評估,在本報告中闡明瞭我們對信息披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋期間結束時的評估。

 

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中披露了註冊人的內部財務控制在最近一個財務季度內(如果是年度報告,則爲註冊人的第四個財務季度)發生重大變化,這些變化已經或可能對註冊人的內部財務控制產生重大影響;

 

5.申報人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向申報人的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)公開披露了該信息;

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計或運營內部財務控制中存在的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和實質性弱點可能會對記錄、處理、彙總和報告財務信息的註冊人的能力產生不利影響;和

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;涉及到管理層或其他在註冊人的內部財務控制中擁有重要職責的員工的任何欺詐,無論是否重要。

 

日期:2024年8月29日 通過:
    Karina M. Fedasz
    臨時首席財務官
    (Principal Financial Officer)