EX-12.1 2 troo-20231231xex12d1.htm EX-12.1

附件12.1

認證

我,Damian Thurnheer,總統兼首席執行官,證明:

1.

我已經審查過TROOPS公司20-F表格的一份年度報告修正案;

2.

根據我的了解,這份年度報告中沒有包含任何虛假陳述或者遺漏了需要披露的重要信息,使得這些陳述在製作時的背景下並不誤導對本年度報告所述的時期的了解;

3.

根據我的了解,包括在這份年度報告中的財務報表和其他財務信息,以及對所述時期的公司財務狀況、經營業績和現金流量的描述,大體上準確地展示了公司的財務狀況、經營業績和現金流量。

4.

公司的其他確認主管和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部控制與財務報告(交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義),並且執行以下職責:

(a)

在我們的監督下,設計了此類披露控制措施,並確保在製作這份年度報表期間,使我們能夠了解與公司及其合併子公司相關的重要信息,使其他實體內部的人員向我們披露;

(b)

設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

(c)

評估了公司的披露控制措施的有效性,並在本年度報告中根據此評估,向我們的結論的性能的披露控制措施的結束日期覆蓋的報告期之前

(d)

在本年度報告中披露了在年度報告覆蓋的期間內發生的可能對公司的內部財務報告管控產生重大影響或合理可能產生重大影響的公司內部控制變動;

5.

公司的其他認證官員和我已根據我們對內部財務報告管控的最新評估向公司的核數師和公司董事會董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:

(a)

所有設計或操作財務報告內部控制的重大缺陷和實質性缺陷,都有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。

(b)

任何涉及管理層或其他在公司的財務報告內部控制方面具有重要角色的僱員的欺詐行爲,不論是否實質性的欺詐,均已披露。

通過:

姓名:

達米安·特恩赫爾

標題:

總裁兼首席執行官

20-F表格簽字頁