EX-31.1 2 iiot_ex3101.htm CERTIFICATION

展品31.1

 

認證

 

我,Clifford L. Emmons,保證:

 

1. 我已經審核了IIOt-OXYS公司截至2024年6月30日的第10-Q季度報告;

 

2. 根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3. 本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

 

4. 我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(按照《交易所法規》13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告內部控制(按照《交易所法規》13a-15(f)和15d-15(f)的定義)並已:

 

  a。

根據我的監督,設計了這樣的披露控制和程序,以確保與本登記機構(包括其合併子公司)有關的重要信息在編制本報告期間由這些實體內的他人向我通報;

 

  我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較,發現該信息一致。

根據我的監督,設計了這樣的財務報告內部控制,以便合理保證財務報告的可靠性和爲合理達到根據普遍會計準則編制外部財務報表而設計的內部財務報告的準備;

 

  c.

根據這樣的評估,對本登記機構披露控制和過程的有效性進行評估,並根據這種評估在本報告期末之前的有效性達成結論,並在本報告中予以呈現。

 

  d. 在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且

 

5. 根據我對財務報告內部控制的最新評估,我已向公司稽覈師和董事會審計委員會(或執行相應職能的人員)披露:

 

  a。

所有對財務報告的內部控制的設計或者運行有明顯缺陷和實質性弱點,可能對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不利影響;

 

  我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較,發現該信息一致。 有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:2024年8月19日    
       
/s/ Clifford L. Emmons      
Clifford L. Emmons,首席執行官      
簽名:/s/ Ian Lee