EX-31.1 2 idn-20240630xexx311.htm EX-31.1 Document

展品31.1
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條的認證
我,Bryan Lewis,確認:
1.我已經審核了Intellicheck公司第10-Q表格的季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.註冊申請人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13a-15I和15d-15I所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並具備:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們在監督下設計了這些披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序的設計,以確保與註冊機構有關的重要信息在這些實體內的他人向我們知曉,特別是在編制本報告期間;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中披露了在報告期內發生的對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或有重大影響的任何財務報告內部控制的變化; 並
5.在我們內部財務報告的最新評估基礎上,公司的另一認證官和我已向公司稽覈師和董事會董事(或執行同等職能的人)披露了:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;任何欺詐行爲,不管是不是重要的,都涉及到扮演發行人財務報告內部控制重要角色的管理層或其他員工。
日期:2024年8月14日/s/ Bryan Lewis
姓名:Bryan Lewis (布賴恩·劉易斯)
標題:總裁兼首席執行官
簽名:/s/ Ian Lee