EX-31.1 9 a24q4_10kx063024xex3111.htm EX-31.1 Document
展覽31.1

我,Jason m. Hollar,證實:
1.我已審閱Cardinal Health,Inc.的10-K文件;
2.依據我的了解,本報告不含任何不實之陳述或者遺漏任何必要之事實,以使上述陳述在其作出時不論當時情況如何,對本報告所涵蓋之時期而言不具有誤導性;
3.根據我的了解,基本報表和其他財務信息合理地呈現了在此報告中所呈現的期間,發行人資金狀況、經營成果和現金流量的所有內容;
4.我們負責建立和維護本登記申報人揭露和程序的內部財務報告控制和其他認證主管(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義),以及揭露控制(根據交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)。
(a)根據我們的監督,設計這樣的披露控制和程序,或引起其他實體在特別是在編制本報告的期間,向我們披露有關本註冊人及其合併子公司的重要信息;
(b)在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據廣泛接受的會計原則提供關於財務報告的可靠性和爲外部用途準備財務報表的合理保證;
(c)根據本次評估,我們對報告期末的申報控制和程序效力進行了評估,並在本報告中呈現了我們對申報控制和程序效力的結論。
(d)本報告公開註冊人在最近的財務季度內(對於年度報告,則指註冊人的第四個財務季度)發生對公司財務內部控制的影響,並且該變化具有實質性影響或者合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生實質性影響;
5.根據我們對內部財務報告控制的最新評估,我和本公司的其他認證負責人已向核數師和董事會或履行同等職能的人披露了相關信息:
(a)所有重大缺陷和實質性弱點,可能對登記商記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(b)對於任何涉及與管理層或其他在登記公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工有關的欺詐行爲,無論其重要程度爲何,都應該追究責任。
日期:2024年8月14日
// 傑森·M·霍拉爾
傑森·M·霍拉爾
行政總裁