1. |
我已經查閱了Nuwellis, Inc.截至2024年6月30日的第十型季度報告;
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2. |
據我所知,本報告在所覆蓋期間內不包含任何不真實的重要事實陳述或遺漏的重要事實,這些陳述在其所述情況下不會誤導讀者; 據我所知,該報告中所包含的財務報表以及其他財務信息,以所有重要方面情況公正地呈現了該註冊人的財務狀況、經營成果和現金流,具有及其
完整性。
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3. |
我們註冊人的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(根據交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)
及財務報告內部控制記錄(根據交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)的規定,以下是我們的證明:
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4. |
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估闡述了我們對披露控制和程序有效性的結論,根據本報告所覆蓋的期間的最後一天進行了評估;
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第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
根據我們最近對財務報告內部控制的評估結果,我們已向公司的核數師和董事會
(或執行相同職能的人員)的審計委員會披露了以下信息:
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第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
所有內部控制缺陷和重要弱點的披露或操作,這些控制缺陷和重要弱點有可能對註冊人記錄、
處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;
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第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
我們註冊人的其他認證官和我已披露了最近財務季度內發生的註冊人內部控件有實質性影響或有可能對註冊人內部控制的發生變化(在年度報告的情況下,爲註冊人第四財務季度);
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5. |
我和這個註冊人的其他任命證明官根據我們對內部控制財務報告的最新評估披露給註冊人的核數師和註冊人的董事會審計委員會(或擔任相同職能的人員):
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第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
所有重要的控制缺陷和阻礙財務報告內部控制設計或操作的重大弱點都有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;
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第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%; |
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
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Nestor Jaramillo, Jr.
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總裁兼首席執行官
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