EX-31.2 3 ex_709257.htm EXHIBIT 31.2 HTML Editor

展覽 31.2

 

認證

根據第302條款

首席執行官的認證

 

我,Josh Blacher,證明:

 

1.

我已審閱了Predictive Oncology Inc.的第10-Q表格季度報告。

 

2.

根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3.

本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

 

4.

我們公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及內部財務報告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)規定);

 

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

 

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

 

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

 

 

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

在本報告中披露了登記人在最近財政季度(在年度報告的情況下爲登記人的第四財政季度),登記人內部財務報告控制發生的任何變化(對登記人的內部財務報告產生了重大影響或有合理的可能性),並

 

5.

我和本註冊人的其他認證主管,在針對本註冊人的財務報告內部控制的最新評估中,都已向本註冊人的核數師和本註冊人的董事會審計委員會(或履行等價職能的人)揭露了:

 

 

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

 

 

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;

有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

 

日期:2024 年 8 月 13 日

/s/ Josh Blacher

 

喬什·布拉赫

 

臨時首席財務官