EX-31.2 3 vtgn-20231231xexx312.htm EX-31.2 Document

展覽31.2
認證
我,辛西婭·L·安德森,證明:
1.我已閱讀了Vistagen Therapeutics, Inc.提交的10-Q季度報告。
2.根據我的知識,本報告未包含任何不真實陳述或忽略必要的重要事實,使上述陳述在所發表的情況下,在報告涉及的期間內不會產生誤導性。
3.根據我的了解,基本報表和其他財務信息合理地呈現了在此報告中所呈現的期間,發行人資金狀況、經營成果和現金流量的所有內容;
4.註冊人的其他認證官員和我們負責建立和維護登記人的披露控制和程序(定義於交易所法規13a-15(e)),以及內部財務報告控制(定義於交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)),以下是我們的職責:
a)根據我們的監督,設計這樣的披露控制和程序,或引起其他實體在特別是在編制本報告的期間,向我們披露有關本註冊人及其合並子公司的重要信息;
b)在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據廣泛接受的會計原則提供關於財務報告的可靠性和為外部用途準備財務報表的合理保證;
c)根據此次評估,我們對報告期結束時的申報控制和程序的效力做出了評估,並在本報告中呈現了我們對申報控制和程序效力的結論。
d)在本報告中公開註冊人的最近財務季度內(對於年度報告,為註冊人的第四個財務季度)所發生的影響公司財務內部控制的內部控制變化,並且該變化具有實質性影響或合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生實質性影響;
5.本公司其他認證負責人和我已根據對內部財務報告控制的最新評估,向本公司的審計師和董事會董事會或履行同等職能的人披露了這方面的信息:
a)所有重大缺陷和在財務報告的內部控制的設計或操作上的實質弱點,這些缺陷和弱點可能對登記商記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響;和
b)任何與管理層或其他在登記公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工有關的欺詐行為,不論其重要程度為何。
2024年8月13日
/s/ 辛西婭·安德森
辛西婭·安德森
信安金融財務長