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附錄31.1

CONTANGO ORE,INC。

根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14的要求,需要進行認證。

我,Rick Van Nieuwenhuyse,是Contango ORE股份有限公司(下稱「本公司」)的總裁,首席執行官和董事,特此證明:

1.

我已經審閱了本公司的第10-Q表格季度報告;

2.

根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3.

根據我所知,這份報告中包含的財務報表和財務信息,以及報告期間所涉及的所有內容,都在重大方面公正地呈現了公司的財務狀況、業績和現金流;

 

4.

 

(a)

設計了這樣的披露控制和程序,或者在我的監督下造成了這樣的披露控制和程序,以確保涉及公司的重要信息,包括其合併子公司,在製作本報告期間被其他人知曉;

 

(b)

已設計這樣的內部控制制度以提供合理保證財務報告可靠並按照普遍會計準則爲外部目的編制財務報表;

 

(c)

評估了公司的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中就信息披露控制和程序的有效性,截至本報告期末的結論進行了闡述,該結論基於這樣的評估;

 

(d)

本報告披露了本公司在最近財務季度內發生的任何對財務報告內部控制產生重大影響或有可能對財務報告內部控制產生重大影響的變化;並且

 

5.

根據我最近對財務報告內部控制的評估,我已向公司的核數師和董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)進行了披露:

 

(a)

所有設計或操作財務報告內部控制的重大缺陷和實質性缺陷,都有可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響。

 

(b)

任何涉及管理層或其他在公司的財務報告內部控制方面具有重要角色的僱員的欺詐行爲,不論是否實質性的欺詐,均已披露。

日期:2024年8月13日

Rick VAN NIEUWENHUYSE

裏克·範·尼烏文休斯

總裁,首席執行官和董事