EX-99.3 4 a5aceocertificaton-2024q3.htm EX-99.3 Document



表格52-109F2
中期報告認證
完整證書

我,Beena Goldenberg愛文思控股高新技術產業園C2座9層16.6%Organigram Holdings Inc., 證明如下:

1. 審閱: 我已經審閱了Organigram Holdings Inc的中期財務報告和中期 MD&A(合稱"中期文件")。 Organigram Holdings Inc. (發行人)截至中期結束爲止的報告期間。 2024年6月30日.

2. 沒有虛假陳述: 根據我的知識,經過合理的勤勉審查,中期報表未包含任何不實陳述或省略必須陳述或在其作出的情況下,必要的陳述以使陳述不會誤導關於該中期報表所涵蓋的期間的情況。

3. 公正陳述: 根據我的知識,在行使合理的勤勉審慎時,中期財務報告以及包含在中期申報文件中的其他財務信息,合理地在所有重要方面展示了發行人的財務狀況、財務表現和現金流量,報告期間截至日期和財務報告期間的範圍。

4. 責任: 我和發行人的其他認證官員負責建立和維護披露控制和程序(DC&P)以及內部財務報告控制(ICFR),這些術語定義在《證券發行人年度和中期報告披露認證規定》(National Instrument 52-109)中。

5. 設計: 受第5.2段和第5.3段所述的限制的限制(如果有),在臨時文件所涵蓋的期末,發行人的其他核證官和我已經進行了核證。

(a) 設計DC&P,或在我們的監督下設計,以提供合理的保證,確保

(i) 如果在編制中期提交文件的期間內,其他人向我們披露了與發行者有關的重要信息;

(ii)發行人依據證券法規定在其年度報告、中期報告或其他報告中要求披露的信息應在規定的時限內記錄、處理、彙總和報告;

(b) 設計了內部控制的法規合規性,或在我們的監督下使其得以設計,以便以發行人的GAAP準則爲基礎,爲外部目的提供有關財務報告和財務報表可靠性的合理保證。

5.1 控制框架: 發行人及其他核證主管和我使用的控制框架爲《內部控制 - 綜合框架》(COSO框架2013),該框架由特雷德韋委員會的贊助組織(COSO)發佈。 特雷德韋委員會贊助組織(COSO)發佈的《內部控制 - 綜合框架》(COSO框架2013)是我們與發行人其他核證主管一起用於設計發行人內控框架的控制框架。

5.2 ICFR - 涉及設計的重大缺陷: 發行人在其中期管理討論與分析中披露了每個與設計相關的重大弱點,這些弱點在中期結束時存在。

(a)材料弱點的描述;




(b) 材料弱點對發行人的財務報告和內部控制報告的影響;和

(c) 發行人當前計劃或已採取的任何行動,以糾正重大弱點。

5.3 設計範圍受限: 不適用。

6. 報告內部控制財務報告改變: 發行人在其中期管理討論與分析中披露了從2024年4月1日至2024年6月30日期間發生的任何影響或可能影響發行人內部控制的實質性變化。

日期:2024年8月13日

(簽名)“Beena Goldenberg
Beena Goldenberg
首席執行官