EX-31.1 2 tbnk-20240630xex31d1.htm EX-31.1

附表31.1

認證

我,Allan S. Kitagawa,證明:

1)我已審核Territorial Bancorp Inc.的10-Q表格報告;

2)根據我的知識,本報告不包含任何不真實陳述的重要事實或省略需要陳述的重要事實,以使所做陳述在製作陳述的情況下,在本報告涉及的期間內不會誤導;

3)本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

4)公司其他認證人員和我負責建立和維護披露控制程序(在交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義)和財務報告內部控制(在交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義)的責任,並且已經:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在我們的監督下,設計了這種披露控制和程序,或者導致這種披露控制和程序被設計,以確保涉及註冊人及其合併子公司的重要信息被其他實體內部成員告知我們,在準備本報告期間尤其要注意;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性;

5)根據我們最近一次的財務報告的內部控制評估結果,本公司的另一位認證官員和我已向註冊會計師和董事會審計委員會(或執行相當職能的人員)披露:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;

日期:2024年8月12日

/s/ Allan S. Kitagawa

Allan S. Kitagawa

日期:2023年11月20日