EX-31.2 3 wms-06302024xexhibit312.htm EX-31.2 文件


附件31.2

首席財務官的認證

我,Scott A. Cottrill,證明:

1.我已審閱註冊公司advanced drainage systems股份有限公司(以下簡稱「報告」)的這份第10-Q表季度報告;
2.根據我的知識,本報告不包含任何虛假的重要事實聲明,也沒有遺漏任何必要的重大事實以使所做的陳述,在考慮所做陳述的情況下,不會對本報告所涵蓋的期間造成誤導;
3.根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息在所有重要方面公正地反映了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量,並適用於本報告中所列的期間;
4.註冊人的其他認證官和我負責爲註冊人建立和維護披露控件和程序(如交易所法規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告的內部控制(如交易所法規則13a-15(f)和15(d)-15(f)中定義)並且已經:
a.設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下促使設計了這樣的披露控制和程序,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重大信息能夠被這些實體中的其他人告知我們,特別是在本報告正在準備的期間;
b.設計了一種內部控制,以對財務報告提供合理保證,並在我們監督下設計了此內部控制,以確保財務報告的可靠性以及根據普遍接受的會計原則準備的基本報表用於外部目的;
c.評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論,該結論基於對本報告所涵蓋期間結束時的評估;以及
d.在本報告中披露了在註冊人最近一個財務季度期間(年度報告的情況下爲註冊人的第四個財務季度)發生的關於註冊人財務報告內部控制的任何變化,這些變化已實質性影響或合理可能實質性影響註冊人的財務報告內部控制;以及
5.登記人的其他認證官員和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向登記人的核數師和登記人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
a.所有在財務報告內部控制的設計或操作中可能對註冊人的記錄、處理、總結和報告財務信息能力產生不利影響的重大缺陷和實質性弱點;以及
b.任何涉及管理層或在註冊人財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否具備實質性。
日期:2024年8月8日
作者:/s/ 斯科特·A·科特里爾
斯科特·A·科特里爾
Executive Vice President,
首席財務官和
秘書
(財務總監)