Document基本報表31.2
認證
我,Keith R. Meier,證明:
1. 我已經審核了阿蘇蘭特公司截至2024年6月30日的第10-Q表格季度報告;
2. 根據我的知識,本報告不包含任何不真實陳述或遺漏必要陳述的重要事實,以使在作出上述陳述的環境下,以本報告所涉期間爲準,不會產生誤導。
3. 基於我的了解,本報告中所包含的基本報表和其他財務信息,在所有關鍵方面均公允地反映了報告期內簽署者的財務狀況、經營業績和現金流量;
4. 本註冊人的其餘證明官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義)並執行這些規則。
(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c)根據該評估,評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性並在本報告中提出了我們對該評估基礎上的信息披露控制和程序的有效性的結論,截止到本報告涵蓋期的結束;以及
(d)在本報告中披露了在本報告涵蓋期內發生的對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能重大影響的註冊人財務報告內部控制的任何變化(在年度報告的情況下,是註冊人第四個財務季度);以及
5.公司的其他認證官員和我在我們最近的內部財務控制評估的基礎上,向公司的核數師和董事會董事會或履行相同職能的人員披露了:
(a)在財務信息的記錄、處理、彙總和報告方面合理可能對註冊人的能力產生負面影響的內部控制的設計或運營中的所有重大缺陷和實質性弱點;以及
(b)任何涉及管理或其他在註冊人財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐,無論是否重要。
日期:2024年8月8日
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| /s/ Keith R. Meier |
| 基思 R. 邁耶 執行副總裁兼首席財務官(首席財務官) |