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展品31.1

阿爾文·默斯坦的認證

我,Alvin Murstein,證明:

1. 我已審閱Medallion Financial Corp.的第10-Q表格季度報告;

2.根據我的知識,該報告沒有包含任何不真實的實質事實陳述或忽略陳述一個必需的實質事實,使得這些聲明根據這份報告覆蓋的情況不誤導;

3.根據我的知識,財務報表和其他財務信息包括在這個報告中,公平地呈現了申報人在這個報告中呈現的時間段內的財務狀況、營運結果和現金流;

4. 註冊人的其他認證主管和我負責爲註冊人建立和維護披露控制和程序(按照交易所的規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和內部財務報告控制(按照交易所的規則13a-15(f)和15d-15(f)定義),並進行了如下工作:

a) 設計了此類披露控制和程序,或在我們的監督下導致他人設計了此類披露控制和程序,以確保有關注冊人(包括其合併子公司)的實質信息在編制本報告期間由這些實體內的其他人知曉;

b) 設計了這些內部財務報告管控,或者在我們的督導下,導致這些內部財務報告管控的設計,以便在符合會計學原則的前提下,爲外部目的提供有關財務報告的可靠保證;

c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序有效性的結論,根據此類評估,截至本報告所涵蓋的期間結束;並

d) 報告中披露了在最近財政季度內發生的對報告主體的財務報告內部控制產生重大影響或可能重大影響的任何變化(年度報告的情況下,是報告主體的第四個財政季度);

5.根據我們對於金融報表內部控制的最新評估,公司的其他認證主管和我已向公司的核數師及董事會董事會或執行同等職能的人員披露:

a) 所有重大缺陷和對公司財務報告的內部控件設計或控件操作造成的重大缺陷,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響;和

b) 任何牽涉到在註冊人內部財務報告控制中扮演重要角色的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論其是否具有實質性。

 

日期:

 

2024年8月7日

 

 

 

通過:

 

/s/ Alvin Murstein

 

 

 

Alvin Murstein

主席兼首席執行官