EX-31.1 3 ef20030068_ex31-1.htm EXHIBIT 31.1

展品31.1
 
我,Adam Singolda,保证:
 
1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 我已经审查了这份 每季度Taboola.com Ltd.的10-Q表格报告;
 
2. 基于我的认知,本报告不存在任何虚假的重大事实陈述或遗漏必要的重大事实陈述,以使在发表此类陈述时,在所涉及的情况下使此类陈述不会误导本报告所涵盖的期间;
 
3. 基于我的认知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息以所有重大方面公正地呈现了注册人的财务状况、经营业绩和现金流,涵盖了本报告中呈现的期间;
 
4.注册人的另一认证官员和我负责建立和维护注册人的披露控制和程序(根据交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和内部控制),并已经:

(a) 设计了这些披露控制和程序,或在我们的监督下导致这些披露控制和程序的设计,以确保有关注册人,包括其合并的子公司的重要信息,尤其是在准备本报告的期间,被其他实体中的人向我们通报;
 
(b)设计了这些内部控制以提供合理的保证,有关财务报告的可靠性和为符合普遍公认会计原则的外部目的准备财务报表的准备;
 
(c)评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估,对披露控制和程序的有效性的结论作出了呈现,该结论基于本报告涵盖的期间的结论;
 
(d)在本报告中披露了注册人第四财务季度期间发生的对注册人的内部控制产生重大影响或有合理可能对注册人的内部控制产生重大影响的内部控制变化;和
 
5. 注册人的另一认证官员和我根据我们最近一次对内部控制进行的评估,向注册人的审计师和董事会的审计委员会(或执行相同职能的人员)披露了:
 
(a)设计或操作内部控制存在重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和弱点有合理可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生负面影响;和

并且涉及对注册商内部控制有重大作用的管理层或其他雇员的任何欺诈行为,无论其是否属于实质性的。

日期:2024年8月7日
通过:
/s/ Adam Singolda
   
Adam Singolda
   
首席执行官
(主执行官)