文件認證
我,邁克爾·尼倫伯格,特此證明:
1. 我已審查了Great Ajax Corp.的10-Q表格報告;
2. 基於我的知識,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏必要的事實以使這些表述在所述情況下具有誤導性,涵蓋本報告的期間;
3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;
4. 註冊人的其他控件認證官與我負責建立和維護披露控件和程序(根據《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款的定義)及財務報告內控(根據《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條款的定義),並且:
(a)在我們的監督下設計了這樣的信息披露控制和程序,或導致設計了這樣的信息披露控制和程序,以確保有關注冊人,包括其合併子公司的重要信息,由這些實體內的其他人員向我們知曉,尤其是在準備本報告的期間;
(b)根據我們的監督,設計了這樣的財務報告內部控制,或致使這樣的內部控制被設計,以便提供合理保證,確保財務報告的可靠性以及按照普遍接受的會計原則爲外部用途編制財務報表;
(c)評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提出了關於信息披露控制和程序有效性的結論,截至本報告覆蓋期末。
(d) 在本報告中披露在報告覆蓋期間內註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這些變化在實質上影響,或合理可能實質影響註冊人的財務報告內部控制;以及
5. 註冊人的其他認證官員和我根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊人的核數師及董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露:
a) 所有對註冊公司的財務報告內部控制的設計或操作存在重大缺陷和實質性弱點,並且有合理可能對註冊公司記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響。
b) 任何牽涉到管理層或其他在登記者財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,無論其重要性如何。
日期:2024年8月2日
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/s/ Michael Nierenberg |
Michael Nierenberg |
董事長兼首席執行官 (首席執行官) |