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附錄31.1

 

認證

 

我,H. Eric Bolton, Jr.,證明:

1.
我已經審查了Mid-America Apartment Communities, Inc.的這份季度報告10-Q;
2.
根據我的了解,這份關於10-Q表格的季度報告中沒有包含任何虛假陳述或者未披露必要的重大事實,以使根據製作陳述的情況,在揭示本季度報告期間涵蓋的情況下,這些陳述不會具有誤導性。
3.
根據我的知識,基本報表和其他財務信息包括在此次的10-Q季度報告中,在所有關鍵方面準確地呈現了報告時期的財務狀況、經營成果和現金流量。
4.
我們公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及內部財務報告控制(如《交易法》13a-15(f)和15d-15(f)規定);

 

(a)
我們設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下,導致這樣的信息披露控制和程序的設計,以確保有關注冊人,包括其合併子公司的重要信息由這些實體中的其他人對我們進行了通知,特別是在準備本季度10-Q表格的期間;

 

(b)
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

(c)
對報告人的信息披露和程序進行評估,並在本季度10-Q表格中提出對信息披露和程序有效性的結論,基於此評估,截至本季度末。

 

(d)
本季度10-Q表格披露,對報告期內註冊人的內部財務控制發生的變化進行了披露,該變化在註冊人最近的財政季度中發生(對年度報告而言,參照註冊人的第四財政季度),該變化已經產生重大影響,或者極有可能對註冊人的內部財務控制產生重大影響。
5.
我和本註冊人的其他認證主管,在針對本註冊人的財務報告內部控制的最新評估中,都已向本註冊人的核數師和本註冊人的董事會審計委員會(或履行等價職能的人)揭露了:

 

(a)
在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

 

(b)
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:

 

2024年8月1日

 

/s/ 亨利·埃裏克·博爾頓,小

 

 

 

 

亨利·埃裏克·博爾頓,小

 

 

 

 

董事會主席

 

 

 

 

首席執行官