展品31.1
認證
I,Sam Sato,首席執行官,證明:
1.我已經審閱了duluth holdings的Form 10-Q的季度報告0-Q的季度報告 公司(以下簡稱「申報人」);
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.申報人的其他簽證官和我負責制定和維護信息披露控制程序(根據《交易所法》13a-15(e)和15d-15(e)規定) 以及內部財務報告控制(根據《交易所法》13a-15(f)和15d-15(f)定義), 爲申報人負責並且有:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;我們設計了這樣的 我們控制了內部財務報告或在我們的監督下對內部財務報告進行了設計,以提供合理的保證,保證財務報告的可靠性和按照普遍接受的會計原則編制財務報表的準備,以供外部目的使用。;
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5.根據我們目前了解的情況,該註冊公司的其他負責人和我已經披露了 對內部財務報告控制的最新評估,向註冊會計師事務所和董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)提供報告: 對內部財務報告控制的最新評估,向登記人的註冊會計師事務所和董事會審計委員會(或執行類似職能的人員)提供報告:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
日期:2024年5月31日
Sam Sato |
Sam Sato |
首席執行官