EX-99.4 5 ea020562301ex99-4_solaris.htm CERTIFICATION OF INTERIM FILINGS FULL CERTIFICATE OF SOLARIS RESOURCES INC. IN CONNECTION WITH FILING OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS AND INTERIM MD&A BY CFO DATED MAY 9, 2024

附件99.4

 

表格52-109F2

中期報告認證

完整證書

 

I, Sunny Lowe, Solaris Resources Inc. 首席財務官, 證明如下:

 

1.評論: 我已審閱了臨時財務報告和臨時財務分析報告(統稱爲"臨時報告") (「發行方」)的中期截至日期爲的報告。 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5% $ 30,136 42.1% $ 66,223.

 

2.沒有虛假陳述: 根據我的了解,並經過合理審慎,中期申報文件中不包含任何有關重大事實的虛假陳述,也沒有遺漏應當陳述的重大事實或有必要使某一陳述在其作出的情況下不誤導對所涵蓋的中期申報文件。

 

3.公正陳述: 根據我的了解,並經過合理審慎,中期財務報告以及中期申報文件中包含的其他財務信息在所有重要方面真實準確地反映了發行人的財務狀況、財務績效和現金流狀況,截至中期申報文件中所要展示的日期和期間爲止。

 

4.責任: 發行人的其他認證主管及本人負責建立和維護《國家證券局52-109號法規》中定義的披露控制和程序(DC&P)以及內部財務報告控制(ICFR)。 發行人的年度和中期報告披露證明書, 因此我是負責該發行人的目標。

 

5.設計: 根據第5.2和5.3段描述的限制(若有),發行人的其他認證主管和我在中期報告結束日之時,已經

 

(a)設計了DC&P,或者在我們的監督下設計了它,以提供合理的保證

 

(i)特別是在準備中期報告的期間,其他人向我們披露了與發行人相關的重要信息;並

 

(ii)記錄、處理、總結並報告發行人在其年度報告、中期報告或其他根據證券法規文件或提交報告中 所要披露的信息,應在證券法規規定的時間內進行;及

 

(b)設計了內部控制,或者指示在我們的監督下設計內部控制,以就財務 報告的可靠性以及依照發行人的GAAP準備財務報表提供合理的保證。

 

5.1控制框架: 發行人及其他負責認證的主管和我使用的控制框架,用於設計發行人的內部控制評估框架爲 《內部控制整合框架(2013年)》由特雷德韋委員會共同贊助組織(COSO)出版.

 

5.2內部控制評估框架 - 與設計相關的重大缺陷: N/A

 

5.3設計範圍受限: N/A

 

6.報告內部控制財務報告改變: 發行人已在其中期 MD&A中披露了在期間內發生的影響發行人的內部財務控制報告制度的任何變化 2024年1月1日,到期日期。酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5% $ 30,136 42.1% $ 66,223 這些變化已對發行人的內部財務控制制度產生實質性影響,或有 可能產生實質性影響。

 

日期:2024年5月9日

 

/s/ Sunny Lowe   
Sunny Lowe  
首席財務官