EX-31.2 3 aos-20240331xex312.htm EX-31.2 Document

展覽 31.2
認證
我,查爾斯·T·勞伯,證明;
1. 我已經審核了A. O. Smith Corporation的第10-Q表格季度報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 根據我的了解,此報告中包含的財務報表和其他財務信息,基本準確地反映了申報人截至報告日期以及報告期內的財務狀況、經營業績和現金流量。
4.公司的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13 a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13 a-15(f)和15d-15(f)所定義),我們已經:
a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;
b)設計了這些內部控制,或在我們的監督下讓他人設計了這些內部控制,以便爲符合通用會計準則的外部財務報告提供合理保證和財務報表的準備;
c)評估了公司的披露控制和程序的有效性,並根據該評估在本報告中介紹了我們關於披露控制和程序有效性的結論,這些結論基於此報告期間的終結;以及
d)在本報告中披露了公司在最近一個財政季度內(對於年報而言,爲公司第四個財政季度)發生的任何影響重大或很有可能對內部財務報告產生重大影響的財務報告內部控制變化。
5. 公司的其他負責人和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師和董事會的審計委員會(或具有相同職能的人員)進行了披露:
a)與財務報告內部控制的設計或操作有關的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能會對記錄、處理、彙總和報告財務信息的執行登記造成負面影響;和
b)涉及執行登記內部控制的管理層或其他員工的任何欺詐行爲,無論是否重大。
2024年4月26日
/s/ Charles t. Lauber
Charles t. Lauber
執行副總裁兼致富金融官員